ইউপিফরম-১ |
||||||
প্রাপ্তি |
পরবর্তীবত্সরেরবাজেট(টাকা) |
চলতিবত্সরেরবাজেট/সংশধিতবাজেট(টাকা) |
পূর্ববর্তীবত্সরেরপ্রকৃত(টাকা |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
|||
ক) নিজস্ব উৎস |
|
|
|
|||
১) জের |
|
|
৮৩৭.০০ |
|||
ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
|
|
|
|||
২ |
|
বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর |
|
|
|
|
|
ক |
চলতি দাবী |
৪০০০০০.০০ |
৪০০০০০.০০ |
|
|
|
খ |
বকেয়া |
৪০০০০০.০০ |
|
|
|
৩ |
|
ব্যবসা, পেশা ,বানিজ্য ও জীবিকা বৃত্তির উপর কর |
১০০০০.০০ |
২০০০০.০০ |
|
|
৬ |
|
যানবাহনের উপর কর ও লাইন্সে ফি (মোটরযান ব্যতীত) |
৫০০০.০০ |
৪০০০.০০ |
|
|
৮ |
|
পরিষদ কর্তৃক ইসূকৃত ট্রেড লাইন্সে |
৩০০০০.০০ |
১০০০০.০০ |
|
|
৯ |
|
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
ক |
হাট-বাজার হতে আয় |
২০০০০০.০০ |
২০০০০০.০০ |
|
|
|
ঘ |
খোয়ড় |
২০০০.০০ |
২০০০.০০ |
|
|
|
ঙ |
নির্বাচনী জামানত |
|
৩০০০০.০০ |
|
|
|
চ |
সেচ্ছামূলক দান |
|
১০০০০.০০ |
|
|
১০ |
|
ভুমি হস্তান্তরের করের ১% |
৩৫০০০০.০০ |
৩৬০০০০.০০ |
১৬২৫৭৪.০০ |
|
১১ |
|
গ্রাম আদালত |
৩০০০.০০ |
২০০০.০০ |
|
|
১৫ |
|
বিবিধ আয় |
|
৪০০০০.০০ |
|
|
১৬ |
|
জন্ম নিবন্ধন হতে আয় |
২০০০০.০০ |
১০০০০.০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউপি ফরম -১ |
||||||
প্রাপ্তি |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট(টাকা) |
চলতি বৎসরের বাজেট/সংশধিত বাজেট(টাকা) |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
|||
খ) সরকারী সুত্রে অনুদান |
|
|
|
|||
১ । উন্নয়ন খাত (এডিপি)উপজেলা হতে প্রাপ্তি |
|
|
|
|||
১। |
কৃষি ও ক্ষুদ্রসেচ |
|
|
|
||
|
ক |
কৃষি ও সেচ |
২০০০০০.০০ |
১২০০০০০.০০ |
২০০০০০.০০ |
|
|
খ |
মৎস ও পশু সম্পদ |
|
|
|
|
|
গ |
ক্ষুদ্র ও কঠির শিল্প |
১০০০০০.০০ |
|
১০০০০০.০০ |
|
|
ঘ |
|
|
|
|
|
|
ঙ |
|
|
|
|
|
২ |
বস্ত্তগত অবকাঠামো |
|
|
|
||
|
ক |
পরিবহ ও যোগাযোগ |
৬০০০০০.০০ |
|
৬০০০০০.০০ |
|
|
খ |
গৃহ নির্মান ও বস্ত্তগত অবকাঠামো |
|
|
|
|
|
গ |
জন স্বাস্থ্য |
২০০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঘ |
তথ্য ও প্রযুক্তি |
|
|
|
|
|
ঙ |
|
|
|
|
|
২ |
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো |
|
|
|
||
|
ক |
শিক্ষার উন্নয়ন |
২০০০০০.০০ |
|
|
|
|
খ |
স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যান |
|
|
|
|
|
গ |
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি |
১০০০০০.০০ |
|
১০০০০০.০০ |
|
|
ঘ |
স্যানিটেশন |
১০০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঙ |
অনন্যান্য |
|
|
|
|
২। সংর্স্থাপন (সরকারী অনুদান) |
|
|
|
|||
|
ক |
চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা |
১৮৯০০.০০ |
১৫৩০০০.০০ |
৯৪৫০.০০ |
|
|
খ |
সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা |
১৩৬৮০০.০০ |
|
৬৮৪০০.০০ |
|
|
গ |
সেক্রেটারী ,বেতন |
১৫৬৮৪৪.০০ |
২৬২৫০০.০০ |
১২৯০২৬.০০ |
|
|
ঘ |
সেক্রেটারীর উৎসব ভাতা |
১৬৭৩০.০০ |
|
২১৩১০.০০ |
|
|
ঙ |
দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন |
১৩৪৪০০.০০ |
|
৬১২০০.০০ |
|
|
চ |
দফাদার ও গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা |
২২৪০০.০০ |
|
৯২০০.০০ |
|
৩ |
অন্যান্য |
|
|
|
||
|
ক |
কাবিখা/কাবিটা |
১৯০০০০০.০০ |
১০০০০০০.০০ |
১৮৫৫০০০.০০ |
|
|
খ |
টি,আর |
১০০০০০০.০০ |
৬০০০০০.০০ |
১২০০০০০.০০ |
|
|
গ |
এল জি ই ডি এর কাজের বিনিময় টাকা |
|
|
|
|
|
ঘ |
এলজিএসপি/সরকার কর্তৃক থোক বরাদ্ধ |
১৪৭১০০০.০০ |
১৪০০০০০.০০ |
১২২৪৭৪৯.০০ |
|
|
ঙ |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন |
|
১২০০০০০.০০ |
|
|
গ। স্থানীয় সরকার সুত্রে |
|
|
|
|||
|
ক |
উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত (গ্রাম পুলিশ বেতনের ইউপি অংশ) |
১১২০০০.০০ |
|
৬৬৮০০.০০ |
|
|
খ |
জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
৩০০০০০.০০ |
|
|
|
|
গ |
অন্যান্য |
|
|
|
|
|
|
সর্বোমোট |
৮১৮৯০৭৪.০০ |
৬৯০৩৫০০.০০ |
৫৮০৮৫৪৬.০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউপি ফরম -১ |
||||||
ব্যয় |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট(টাকা) |
চলতি বৎসরের বাজেট/সংশধিত বাজেট(টাকা) |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
|||
ক) রাজস্ব |
|
|
|
|||
১। |
সংস্থাপন |
|
|
|
||
|
ক |
চেয়ারম্যান এর সম্মানী ভাতা |
৪২০০০.০০ |
৩৬০০০.০০ |
৯৪৫০.০০ |
|
|
খ |
সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা |
২৮৮০০০.০০ |
২৪৪৮০০.০০ |
৬৮৪০০.০০ |
|
|
গ |
চেয়ারম্যানের জালানী খরচ |
১০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঘ |
সচিবের বেতন ও ভাতা |
১৫৬৮৪৪.০০ |
১৯২০০০.০০ |
১২৯০২৬.০০ |
|
|
|
সচিবের উৎসব ভাতা |
১৬৭৩০.০০ |
২০০০০.০০ |
২১৩১০.০০ |
|
|
ঙ |
গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা |
২৩০৪০০.০০ |
১৭০৪০০.০০ |
১১৪০০০.০০ |
|
|
|
গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা |
৩৮৪০০.০০ |
২৮৪০০.০০ |
২৩২০০.০০ |
|
|
চ |
ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যায় |
১৪৪০০০.০০ |
৬০০০০.০০ |
|
|
২ |
আনুসাঙ্গিক (ইউপির নিজস্ব আয় হতে) |
|
|
|
||
|
ক |
অফিস খরচ |
৫০০০০.০০ |
৩০০০০.০০ |
১৫০০০.০০ |
|
|
খ |
|
|
|
|
|
|
গ |
চেয়ারম্যান ও সদস্য গনের ভ্রমন ভাতা |
১০০০০.০০ |
১৪০০০.০০ |
|
|
|
ঘ |
খবরের কাগজ |
২০০০.০০ |
|
|
|
|
ঙ |
আপ্যায়ন খরচ |
১৫০০০.০০ |
১২০০০.০০ |
|
|
|
চ |
গ্রাম সরকারের সেরেস্তা খরচ |
৫০০০.০০ |
|
|
|
|
ছ |
দরিদ্রদের সাহায্য |
|
২০০০০.০০ |
|
|
|
জ |
অফিস আসবাব পত্র ক্রয় |
৫০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঝ |
জাতীয় উৎসব |
৫০০০০.০০ |
৫০০০০.০০ |
৬৫০০০.০০ |
|
|
ঞ |
খেলা ধুলা |
|
|
|
|
|
ট |
উদ্ভুদ্ধ করন |
৫০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঠ |
অফিস সহকারীর বেতন |
|
|
|
|
|
ড |
খাজনা |
১০০০.০০ |
|
|
|
|
ঢ |
ব্যাংক হিসাব খোলা |
|
|
|
|
|
ন |
অন্যান্য |
১৩৩৬৬.৬৭ |
২০০০০.০০ |
|
|
|
ত |
নির্বাচন ব্যায় |
|
৫০০০.০০ |
|
|
|
থ |
বিশেষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা |
৫০০০০.০০ |
৫০০০০.০০ |
|
|
|
দ |
আর্থ সামাজিক উন্নয়ন |
|
৫৮৫৯০০.০০ |
|
|
|
ধ |
|
|
|
|
|
|
ন |
|
|
|
|
|
৩ |
উন্নয়ন ( ইউপি নিজস্ব আয় হতে ) |
|
|
|
|
|
|
ক |
স্বাস্থ সম্মত পায়খানার রিং সাব সরবারাহ |
১৫০০০০.০০ |
|
|
|
|
খ |
বৃক্ষ রোপন |
২২০০০.০০ |
|
|
|
|
গ |
অফিস ভবন রক্ষনা বেক্ষন |
১৫০০০০.০০ |
৫০০০০.০০ |
|
|
|
ঘ |
শিক্ষার উন্নয়ন |
১০০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঙ |
নলকুপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউপি ফরম -১ |
||||||
ব্যয় |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট(টাকা) |
চলতি বৎসরের বাজেট/সংশধিত বাজেট(টাকা) |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
|||
|
চ |
কালভার্ট নির্মান |
|
|
|
|
|
ছ |
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন |
৫০০০০০.০০ |
|
৮২৫৭৪.০০ |
|
|
জ |
আসবাবপত্র ক্রয় |
৫০০০০.০০ |
৫০০০০.০০ |
|
|
|
ঝ |
|
|
|
|
|
১ । উন্নয়ন খাত (এডিপি)উপজেলা হতে প্রাপ্তি |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
১। |
কৃষি ও ক্ষুদ্রসেচ |
|
|
|
||
|
ক |
কৃষি ও সেচ |
২০০০০০.০০ |
|
২০০০০০.০০ |
|
|
খ |
মৎস ও পশু সম্পদ |
০.০০ |
|
|
|
|
গ |
ক্ষুদ্র ও কঠির শিল্প |
১০০০০০.০০ |
|
১০০০০০.০০ |
|
|
ঘ |
কৃষি ও বৃক্ষ রোপন |
|
১০৪০০০০.০০ |
|
|
|
ঙ |
|
|
|
|
|
২ |
বস্ত্তগত অবকাঠামো |
|
|
|
||
|
ক |
পরিবহন ও যোগাযোগ |
৬০০০০০.০০ |
২৭০০০০০.০০ |
৬০০০০০.০০ |
|
|
খ |
গৃহ নির্মান ও বস্ত্তগত অবকাঠামো |
০.০০ |
|
|
|
|
গ |
জন স্বাস্থ্য |
২০০০০০.০০ |
২০০০০০.০০ |
|
|
|
ঘ |
তথ্য প্রযুক্তি |
০.০০ |
৫০০০০.০০ |
|
|
|
ঙ |
|
০.০০ |
|
|
|
২ |
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো |
|
|
|
||
|
ক |
শিক্ষার উন্নয়ন |
২০০০০০.০০ |
৪০০০০০.০০ |
|
|
|
খ |
স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যান |
০.০০ |
৪২০০০০.০০ |
|
|
|
গ |
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি |
১০০০০০.০০ |
২৫০০০০.০০ |
১০০০০০.০০ |
|
|
ঘ |
স্যানিটেশন |
১০০০০০.০০ |
১০০০০০.০০ |
|
|
|
ঙ |
অন্যান্য |
০.০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫ । |
অন্যান্য |
|
|
|
||
|
কাবিখা |
|
|
|
||
|
ক |
রাস্তা পুণঃ নির্মান |
৯০০০০০.০০ |
|
৯৮০০০০.০০ |
|
|
খ |
খাল পুনঃখনন |
৭০০০০০.০০ |
|
৮৭৫০০০.০০ |
|
|
গ |
মাঠ ভরাট |
১০০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঘ |
পুকুর পুনঃখনন |
২০০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঙ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউপি ফরম -১ |
||||||
ব্যয় |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট(টাকা) |
চলতি বৎসরের বাজেট/সংশধিত বাজেট(টাকা) |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
|||
অতিদরিদ্রদের কর্ম সৃজন |
|
|
|
|||
|
ক |
রাস্তা মেরামত |
|
|
|
|
|
খ |
খাল পুন খনন |
|
|
|
|
|
গ |
জঙ্গল পরিষ্কার |
|
|
|
|
|
ঘ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
টি আর |
|
|
|
||
|
ক |
রাস্তা মেরামত |
৪০০০০০.০০ |
|
৫০০০০০.০০ |
|
|
খ |
মন্দির মসজিদ নির্মান /মেরামত |
২০০০০০.০০ |
|
৫০০০০০.০০ |
|
|
গ |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন |
১০০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঘ |
খাল ও নালা পুনঃখনন |
২০০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঙ |
পানি নিষ্কাশন |
১০০০০০.০০ |
|
২০০০০০.০০ |
|
|
চ |
|
|
|
|
|
|
ছ |
|
|
|
|
|
|
এলজি এসপি |
|
|
|
|
|
|
ক |
কৃষি সেচ |
২০০০০০.০০ |
|
|
|
|
খ |
যোগাযোগ |
৬০০০০০.০০ |
|
|
|
|
গ |
শিক্ষা |
২০০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঘ |
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন |
২০০০০০.০০ |
|
|
|
|
ঙ |
ভৌত অবকাঠামো |
২৭১০০০.০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬ |
অন্যান্য |
|
|
|
||
|
ক |
নিরিক্ষা |
৫০০০.০০ |
৫০০০.০০ |
|
|
|
খ |
অন্যান্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট ব্যায় |
৮০৭০৭৪০.৬৭ |
৬৮০৩৫০০.০০ |
৪৫৮২৯৬০.০০ |
|
৭ |
|
উদ্বৃত্ত টাকার পরিমান |
১১৮৩৩৩.৩৩ |
১০০০০০.০০ |
১২২৫৫৮৬.০০ |
|
|
|
সর্বমোট টাকার পরিমান |
৮১৮৯০৭৪.০০ |
৬৯০৩৫০০.০০ |
৫৮০৮৫৪৬.০০ |
|
|
|
|
|
|
|
আয়েরখাত |
টাকা |
ব্যয়েরখাত |
টাকা |
ক. নিজস্বউৎসঃ ইউনিয়নকর, রেটওফিস |
২,২০,০০০/= |
রাজস্ব |
৫,০০,০০০/= |
১. বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপরকর |
৪০,০০০/= |
১।সংস্থাপনব্যয় |
৫,০০,০০০/= |
২. ব্যবসা, পেশাওজীবিকারউপরকর |
২০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানী |
৫০,০০০/= |
৩. অন্যান্যকর |
|
খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরবেতনওভাতা |
৫০,০০০/= |
৪. মটরযানব্যতীতযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস |
২০,০০০/= |
গ. ট্যাস্কআদায়সংস্থাপনব্যয় |
৫০,০০০/= |
খ. সরকারীসূত্রেঅনুদান |
|
ঘ. আনুষাঙ্গিক |
১,০০,০০০/= |
১. উন্নয়নখাত |
১২,০০,০০০/= |
১. ষ্টেশনারী |
|
ক. রাস্তাঘাটমেরমত/ এলজিএসপি |
|
২. বিবিধ |
|
২. সংস্থাপন |
৩,০০,০০০/= |
খ. উন্নয়ন |
৭০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যানওসদস্যবৃন্দেরভাতা |
|
পূর্তকাজ ক. কৃষিপ্রকল্প |
১,৩০,০০০/= |
সেক্রেটারীওঅন্যান্যকর্মচারীদেরবেতনভাতা |
৬,০০,০০০/= |
||
৩. অন্যান্য |
২,০০,০০০/= |
খ. স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালীব্যবস্থা |
|
ক. ভূমিহস্তান্তরকর |
|
গ. রাস্তানির্মাণ/ মেরামত/ গৃহনির্মাণ |
১০,০০,০০০/= |
গ. স্থানীয়সরকারসূত্রে |
|
ঘ. শিক্ষা |
২,০০,০০০/= |
১. উপজেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা |
১,০০,০০০/= |
গ. অন্যান্য |
৫০,০০০/= |
২. অন্যান্য |
১,০০,০০০/= |
ক. নিরীক্ষাব্যয় |
১,০০,০০০/= |
|
|
খ. অন্যান্য ৫৫,৭২,৫৭৭/= |
|
আগততহবিল |
১,০৪৭/= |
উদ্বৃত্ততহবিল |
১,০৪৭/= |
সর্বমোট |
৮৫,৭৩,৬২৪/= |
সর্বমোট |
৮৫,৭৩,৬২৪/= |