ইউপিফরম-১ | ||||||
প্রাপ্তি | পরবর্তীবত্সরেরবাজেট(টাকা) | চলতিবত্সরেরবাজেট/সংশধিতবাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তীবত্সরেরপ্রকৃত(টাকা | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
ক) নিজস্ব উৎস |
|
|
| |||
১) জের |
|
| ৮৩৭.০০ | |||
ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
|
|
| |||
২ |
| বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর |
|
|
| |
| ক | চলতি দাবী | ৪০০০০০.০০ | ৪০০০০০.০০ |
| |
| খ | বকেয়া | ৪০০০০০.০০ |
|
| |
৩ |
| ব্যবসা, পেশা ,বানিজ্য ও জীবিকা বৃত্তির উপর কর | ১০০০০.০০ | ২০০০০.০০ |
| |
৬ |
| যানবাহনের উপর কর ও লাইন্সে ফি (মোটরযান ব্যতীত) | ৫০০০.০০ | ৪০০০.০০ |
| |
৮ |
| পরিষদ কর্তৃক ইসূকৃত ট্রেড লাইন্সে | ৩০০০০.০০ | ১০০০০.০০ |
| |
৯ |
| ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
| |
| ক | হাট-বাজার হতে আয় | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |
| |
| ঘ | খোয়ড় | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ |
| |
| ঙ | নির্বাচনী জামানত |
| ৩০০০০.০০ |
| |
| চ | সেচ্ছামূলক দান |
| ১০০০০.০০ |
| |
১০ |
| ভুমি হস্তান্তরের করের ১% | ৩৫০০০০.০০ | ৩৬০০০০.০০ | ১৬২৫৭৪.০০ | |
১১ |
| গ্রাম আদালত | ৩০০০.০০ | ২০০০.০০ |
| |
১৫ |
| বিবিধ আয় |
| ৪০০০০.০০ |
| |
১৬ |
| জন্ম নিবন্ধন হতে আয় | ২০০০০.০০ | ১০০০০.০০ |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ইউপি ফরম -১ | ||||||
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(টাকা) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
খ) সরকারী সুত্রে অনুদান |
|
|
| |||
১ । উন্নয়ন খাত (এডিপি)উপজেলা হতে প্রাপ্তি |
|
|
| |||
১। | কৃষি ও ক্ষুদ্রসেচ |
|
|
| ||
| ক | কৃষি ও সেচ | ২০০০০০.০০ | ১২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | |
| খ | মৎস ও পশু সম্পদ |
|
|
| |
| গ | ক্ষুদ্র ও কঠির শিল্প | ১০০০০০.০০ |
| ১০০০০০.০০ | |
| ঘ |
|
|
|
| |
| ঙ |
|
|
|
| |
২ | বস্ত্তগত অবকাঠামো |
|
|
| ||
| ক | পরিবহ ও যোগাযোগ | ৬০০০০০.০০ |
| ৬০০০০০.০০ | |
| খ | গৃহ নির্মান ও বস্ত্তগত অবকাঠামো |
|
|
| |
| গ | জন স্বাস্থ্য | ২০০০০০.০০ |
|
| |
| ঘ | তথ্য ও প্রযুক্তি |
|
|
| |
| ঙ |
|
|
|
| |
২ | আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো |
|
|
| ||
| ক | শিক্ষার উন্নয়ন | ২০০০০০.০০ |
|
| |
| খ | স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যান |
|
|
| |
| গ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ১০০০০০.০০ |
| ১০০০০০.০০ | |
| ঘ | স্যানিটেশন | ১০০০০০.০০ |
|
| |
| ঙ | অনন্যান্য |
|
|
| |
২। সংর্স্থাপন (সরকারী অনুদান) |
|
|
| |||
| ক | চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ১৮৯০০.০০ | ১৫৩০০০.০০ | ৯৪৫০.০০ | |
| খ | সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা | ১৩৬৮০০.০০ |
| ৬৮৪০০.০০ | |
| গ | সেক্রেটারী ,বেতন | ১৫৬৮৪৪.০০ | ২৬২৫০০.০০ | ১২৯০২৬.০০ | |
| ঘ | সেক্রেটারীর উৎসব ভাতা | ১৬৭৩০.০০ |
| ২১৩১০.০০ | |
| ঙ | দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন | ১৩৪৪০০.০০ |
| ৬১২০০.০০ | |
| চ | দফাদার ও গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা | ২২৪০০.০০ |
| ৯২০০.০০ | |
৩ | অন্যান্য |
|
|
| ||
| ক | কাবিখা/কাবিটা | ১৯০০০০০.০০ | ১০০০০০০.০০ | ১৮৫৫০০০.০০ | |
| খ | টি,আর | ১০০০০০০.০০ | ৬০০০০০.০০ | ১২০০০০০.০০ | |
| গ | এল জি ই ডি এর কাজের বিনিময় টাকা |
|
|
| |
| ঘ | এলজিএসপি/সরকার কর্তৃক থোক বরাদ্ধ | ১৪৭১০০০.০০ | ১৪০০০০০.০০ | ১২২৪৭৪৯.০০ | |
| ঙ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন |
| ১২০০০০০.০০ |
| |
গ। স্থানীয় সরকার সুত্রে |
|
|
| |||
| ক | উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত (গ্রাম পুলিশ বেতনের ইউপি অংশ) | ১১২০০০.০০ |
| ৬৬৮০০.০০ | |
| খ | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৩০০০০০.০০ |
|
| |
| গ | অন্যান্য |
|
|
| |
|
| সর্বোমোট | ৮১৮৯০৭৪.০০ | ৬৯০৩৫০০.০০ | ৫৮০৮৫৪৬.০০ | |
|
|
|
|
|
| |
ইউপি ফরম -১ | ||||||
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(টাকা) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
ক) রাজস্ব |
|
|
| |||
১। | সংস্থাপন |
|
|
| ||
| ক | চেয়ারম্যান এর সম্মানী ভাতা | ৪২০০০.০০ | ৩৬০০০.০০ | ৯৪৫০.০০ | |
| খ | সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা | ২৮৮০০০.০০ | ২৪৪৮০০.০০ | ৬৮৪০০.০০ | |
| গ | চেয়ারম্যানের জালানী খরচ | ১০০০০.০০ |
|
| |
| ঘ | সচিবের বেতন ও ভাতা | ১৫৬৮৪৪.০০ | ১৯২০০০.০০ | ১২৯০২৬.০০ | |
|
| সচিবের উৎসব ভাতা | ১৬৭৩০.০০ | ২০০০০.০০ | ২১৩১০.০০ | |
| ঙ | গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা | ২৩০৪০০.০০ | ১৭০৪০০.০০ | ১১৪০০০.০০ | |
|
| গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা | ৩৮৪০০.০০ | ২৮৪০০.০০ | ২৩২০০.০০ | |
| চ | ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যায় | ১৪৪০০০.০০ | ৬০০০০.০০ |
| |
২ | আনুসাঙ্গিক (ইউপির নিজস্ব আয় হতে) |
|
|
| ||
| ক | অফিস খরচ | ৫০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | |
| খ |
|
|
|
| |
| গ | চেয়ারম্যান ও সদস্য গনের ভ্রমন ভাতা | ১০০০০.০০ | ১৪০০০.০০ |
| |
| ঘ | খবরের কাগজ | ২০০০.০০ |
|
| |
| ঙ | আপ্যায়ন খরচ | ১৫০০০.০০ | ১২০০০.০০ |
| |
| চ | গ্রাম সরকারের সেরেস্তা খরচ | ৫০০০.০০ |
|
| |
| ছ | দরিদ্রদের সাহায্য |
| ২০০০০.০০ |
| |
| জ | অফিস আসবাব পত্র ক্রয় | ৫০০০০.০০ |
|
| |
| ঝ | জাতীয় উৎসব | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ৬৫০০০.০০ | |
| ঞ | খেলা ধুলা |
|
|
| |
| ট | উদ্ভুদ্ধ করন | ৫০০০০.০০ |
|
| |
| ঠ | অফিস সহকারীর বেতন |
|
|
| |
| ড | খাজনা | ১০০০.০০ |
|
| |
| ঢ | ব্যাংক হিসাব খোলা |
|
|
| |
| ন | অন্যান্য | ১৩৩৬৬.৬৭ | ২০০০০.০০ |
| |
| ত | নির্বাচন ব্যায় |
| ৫০০০.০০ |
| |
| থ | বিশেষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ |
| |
| দ | আর্থ সামাজিক উন্নয়ন |
| ৫৮৫৯০০.০০ |
| |
| ধ |
|
|
|
| |
| ন |
|
|
|
| |
৩ | উন্নয়ন ( ইউপি নিজস্ব আয় হতে ) |
|
|
|
| |
| ক | স্বাস্থ সম্মত পায়খানার রিং সাব সরবারাহ | ১৫০০০০.০০ |
|
| |
| খ | বৃক্ষ রোপন | ২২০০০.০০ |
|
| |
| গ | অফিস ভবন রক্ষনা বেক্ষন | ১৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ |
| |
| ঘ | শিক্ষার উন্নয়ন | ১০০০০০.০০ |
|
| |
| ঙ | নলকুপ স্থাপন |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ইউপি ফরম -১ | ||||||
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(টাকা) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
| চ | কালভার্ট নির্মান |
|
|
| |
| ছ | যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন | ৫০০০০০.০০ |
| ৮২৫৭৪.০০ | |
| জ | আসবাবপত্র ক্রয় | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ |
| |
| ঝ |
|
|
|
| |
১ । উন্নয়ন খাত (এডিপি)উপজেলা হতে প্রাপ্তি |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
১। | কৃষি ও ক্ষুদ্রসেচ |
|
|
| ||
| ক | কৃষি ও সেচ | ২০০০০০.০০ |
| ২০০০০০.০০ | |
| খ | মৎস ও পশু সম্পদ | ০.০০ |
|
| |
| গ | ক্ষুদ্র ও কঠির শিল্প | ১০০০০০.০০ |
| ১০০০০০.০০ | |
| ঘ | কৃষি ও বৃক্ষ রোপন |
| ১০৪০০০০.০০ |
| |
| ঙ |
|
|
|
| |
২ | বস্ত্তগত অবকাঠামো |
|
|
| ||
| ক | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬০০০০০.০০ | ২৭০০০০০.০০ | ৬০০০০০.০০ | |
| খ | গৃহ নির্মান ও বস্ত্তগত অবকাঠামো | ০.০০ |
|
| |
| গ | জন স্বাস্থ্য | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |
| |
| ঘ | তথ্য প্রযুক্তি | ০.০০ | ৫০০০০.০০ |
| |
| ঙ |
| ০.০০ |
|
| |
২ | আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো |
|
|
| ||
| ক | শিক্ষার উন্নয়ন | ২০০০০০.০০ | ৪০০০০০.০০ |
| |
| খ | স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যান | ০.০০ | ৪২০০০০.০০ |
| |
| গ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ১০০০০০.০০ | ২৫০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | |
| ঘ | স্যানিটেশন | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |
| |
| ঙ | অন্যান্য | ০.০০ |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
৫ । | অন্যান্য |
|
|
| ||
| কাবিখা |
|
|
| ||
| ক | রাস্তা পুণঃ নির্মান | ৯০০০০০.০০ |
| ৯৮০০০০.০০ | |
| খ | খাল পুনঃখনন | ৭০০০০০.০০ |
| ৮৭৫০০০.০০ | |
| গ | মাঠ ভরাট | ১০০০০০.০০ |
|
| |
| ঘ | পুকুর পুনঃখনন | ২০০০০০.০০ |
|
| |
| ঙ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ইউপি ফরম -১ | ||||||
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(টাকা) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
অতিদরিদ্রদের কর্ম সৃজন |
|
|
| |||
| ক | রাস্তা মেরামত |
|
|
| |
| খ | খাল পুন খনন |
|
|
| |
| গ | জঙ্গল পরিষ্কার |
|
|
| |
| ঘ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| টি আর |
|
|
| ||
| ক | রাস্তা মেরামত | ৪০০০০০.০০ |
| ৫০০০০০.০০ | |
| খ | মন্দির মসজিদ নির্মান /মেরামত | ২০০০০০.০০ |
| ৫০০০০০.০০ | |
| গ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ১০০০০০.০০ |
|
| |
| ঘ | খাল ও নালা পুনঃখনন | ২০০০০০.০০ |
|
| |
| ঙ | পানি নিষ্কাশন | ১০০০০০.০০ |
| ২০০০০০.০০ | |
| চ |
|
|
|
| |
| ছ |
|
|
|
| |
| এলজি এসপি |
|
|
|
| |
| ক | কৃষি সেচ | ২০০০০০.০০ |
|
| |
| খ | যোগাযোগ | ৬০০০০০.০০ |
|
| |
| গ | শিক্ষা | ২০০০০০.০০ |
|
| |
| ঘ | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২০০০০০.০০ |
|
| |
| ঙ | ভৌত অবকাঠামো | ২৭১০০০.০০ |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
৬ | অন্যান্য |
|
|
| ||
| ক | নিরিক্ষা | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ |
| |
| খ | অন্যান্য |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| মোট ব্যায় | ৮০৭০৭৪০.৬৭ | ৬৮০৩৫০০.০০ | ৪৫৮২৯৬০.০০ | |
৭ |
| উদ্বৃত্ত টাকার পরিমান | ১১৮৩৩৩.৩৩ | ১০০০০০.০০ | ১২২৫৫৮৬.০০ | |
|
| সর্বমোট টাকার পরিমান | ৮১৮৯০৭৪.০০ | ৬৯০৩৫০০.০০ | ৫৮০৮৫৪৬.০০ | |
|
|
|
|
|
|
আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
ক. নিজস্বউৎসঃ ইউনিয়নকর, রেটওফিস | ২,২০,০০০/= | রাজস্ব | ৫,০০,০০০/= |
১. বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপরকর | ৪০,০০০/= | ১।সংস্থাপনব্যয় | ৫,০০,০০০/= |
২. ব্যবসা, পেশাওজীবিকারউপরকর | ২০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানী | ৫০,০০০/= |
৩. অন্যান্যকর |
| খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরবেতনওভাতা | ৫০,০০০/= |
৪. মটরযানব্যতীতযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস | ২০,০০০/= | গ. ট্যাস্কআদায়সংস্থাপনব্যয় | ৫০,০০০/= |
খ. সরকারীসূত্রেঅনুদান |
| ঘ. আনুষাঙ্গিক | ১,০০,০০০/= |
১. উন্নয়নখাত | ১২,০০,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী |
|
ক. রাস্তাঘাটমেরমত/ এলজিএসপি |
| ২. বিবিধ |
|
২. সংস্থাপন | ৩,০০,০০০/= | খ. উন্নয়ন | ৭০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যানওসদস্যবৃন্দেরভাতা |
| পূর্তকাজ ক. কৃষিপ্রকল্প |
১,৩০,০০০/= |
সেক্রেটারীওঅন্যান্যকর্মচারীদেরবেতনভাতা | ৬,০০,০০০/= | ||
৩. অন্যান্য | ২,০০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালীব্যবস্থা |
|
ক. ভূমিহস্তান্তরকর |
| গ. রাস্তানির্মাণ/ মেরামত/ গৃহনির্মাণ | ১০,০০,০০০/= |
গ. স্থানীয়সরকারসূত্রে |
| ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= |
১. উপজেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা | ১,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= |
২. অন্যান্য | ১,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষাব্যয় | ১,০০,০০০/= |
|
| খ. অন্যান্য ৫৫,৭২,৫৭৭/= |
|
আগততহবিল | ১,০৪৭/= | উদ্বৃত্ততহবিল | ১,০৪৭/= |
সর্বমোট | ৮৫,৭৩,৬২৪/= | সর্বমোট | ৮৫,৭৩,৬২৪/= |